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第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度主要工作完成情况
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规,制定全区市场监督管理规范性文件。组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2、负责组织和指导市场主体登记注册工作。组织实施和指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施和指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。统筹推进竞争政策实施,组织指导实施公平竞争审查制度,配合上级做好反垄断执法工作。指导广告业发展,监督管理广告活动。组织实施和指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织实施和指导消费环境建设工作。
5、负责宏观质量管理。拟订实施全区质量发展的制度措施。推进品牌发展战略,组织实施市和区质量激励制度措施。组织开展服务质量监督监测和重大质量事故调查工作,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,监督管理产品防伪工作。
6、负责产品质量安全监督管理。负责统一组织全区生产、流通领域产品质量监督抽查工作,组织协调产品质量安全风险监控工作。组织开展工业产品生产许可管理。
7、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准执行情况。按规定权限组织调查特种设备事故。
8、负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全战略。拟订并组织实施全区食品安全制度措施。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会的具体工作。
9、负责食品安全监督管理。建立并组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者主体责任落实机制,健全食品安全追溯体系。组织实施和监督指导食品生产经营的许可(备案)、检查和处罚工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置工作。
10、负责药品零售(不含连锁总部,下同)、医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械使用环节质量安全监督管理。建立并组织实施药品零售、医疗器械和化妆品经营环节及药品、医疗器械使用环节的监督检查制度和隐患排查治理机制。推动落实相关企业(单位)主体责任。组织实施药品零售、医疗器械经营的备案、检查、处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用质量的检查、处罚工作。组织实施并督促指导落实药品零售和医疗器械经营质量管理规范。组织开展经营使用环节药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。
11、负责统一管理全区计量工作。贯彻实施国家计量制度,拟订并组织实施全区计量制度措施。推行法定计量单位,管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范、监督商品量和市场计量行为。
12、负责统一管理全区标准化工作。组织制定并实施全区标准化战略,负责地方标准的立项、编号、发布,组织实施标准以及对标准制定、实施进行监督。
13、负责统一管理全区检验检测工作。拟订并组织实施全区检验检测政策措施,负责产品质量检验机构的监督管理,完善全区检验检测体系。规范检验检测市场,指导协调全区检验检测行业发展。
14、负责统一管理全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度,制定并组织实施全区认证认可工作规划,指导和监督检查全区产品认证、体系认证、服务认证工作。指导促进全区认证行业发展。
15、负责全区市场监督管理系统信息化建设、应急和新闻宣传工作。
16、负责统筹协调全区知识产权工作。贯彻执行国家知识产权相关法律法规,实施国家、省、市知识产权战略,拟订区知识产权强区建设计划、政策措施并组织实施。制定知识产权规范性文件。组织开展知识产权宣传。
17、负责知识产权保护和服务工作。建设全区知识产权保护体系,贯彻执行商标、专利、地理标志等知识产权保护制度。指导并组织实施商标专利执法工作,组织指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。拟订促进知识产权服务业发展的计划、政策措施并组织实施。健全知识产权公共服务体系,培育、发展和监督知识产权服务行业。促进知识产权信息的传播和利用。组织开展知识产权人才培养工作,推动知识产权人才队伍建设。负责知识产权专业技术职称申报受理工作。
18、负责促进知识产权创造运用和产业发展。指导服务商标、专利、地理标志等知识产权的申请注册登记。组织实施商标品牌、专利等知识产权奖励制度。促进商标品牌建设和专利创造、转化运用。开展知识产权统计分析。贯彻落实知识产权密集型企业、产业和园区发展的相关计划和政策措施,培育知识产权密集型企业、产业和园区。组织开展专利导航和知识产权风险预测预警工作。参与重要经济科技活动知识产权评议。
19、完成区委、区政府交办的其他任务。
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事科、法规科(执法监督管理科)、行政审批服务科(注册登记科)、综合监督管理科(信用与风险监督管理科)、质量发展与标准化管理科、检验检测认证与计量监督管理科、特种设备安全监督管理科、食品安全综合协调科、食品安全监督管理科、药品与医疗器械监督管理科(化妆品监督管理科)、网络与市场消费环境监督管理科(投诉举报科)、价格监督检查和反不正当竞争科、知识产权保护科。本部门下属单位包括:常州市天宁区市场监督管理综合行政执法大队(非独立核算单位)。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:常州市天宁区市场监督管理局。
1、强化精准帮扶政策给力,着力优化营商环境。持续激发个体工商户发展活力。启用全省首批、全市首家“个体工商户综合服务中心”,新增“名特优新”个体工商户16家。全区新增经营主体11860户,其中新增个体工商户7594户。深入开展公平竞争审查。强化公平竞争审查培训,提升部门审查能力。全年各部门共审查文件925份。着力加强商业秘密保护。积极推进天宁区省级商业秘密保护试点建设,建成商业秘密保护示范点4个。不断优化涉企检查和合规指导。试点开展涉企“一表通查”,根据经营主体信用等级实施差异化监管。围绕“民生三感”深化专项整治。开展电子计价秤计量检定及“一秤一码”赋码工作,检定电子计价秤近3000台。开展转供电主体、殡葬领域、农村假冒伪劣食品问题、水电气收费等价格专项整治,成立价格监测站3个,监测商品种类90个。积极营造良好消费环境。深入开展“守护消费”铁拳行动,深入开展“放心消费”承诺行动。全年共处理消费投诉举报19158件。
2、推动专利延链质量深耕,持续赋能产业发展。质量标准成效突出。新增“江苏精品”4个。华利达、中认国创、常药厂等3家企业受邀出席第六届中国质量(南京)大会。标准化实施积极有为。全年全区企业共参与制修订国家标准37项。1个省级技术标准创新基地建设项目和3个省级标准化试点项目。检验检测认证服务能力持续提升。中认国创再获越南、俄罗斯、奥地利电动汽车检测实验室授权,持续拓展新能源汽车出口“一次检测、多国通行”版图。开展机动车检测机构专项整治、民用“三表”、CCC认证获证组织监督检查等专项整治行动,积极提升检验检测认证行业治理效能。知识产权全链条治理深入推进。出台《天宁区数据知识产权登记、运用与保护工作的指导意见(2025-2027年)》,建立健全数据知识产权工作体系。截至12月底,天宁区新增授权发明专利705件,有效发明专利总量达3924件,万人有效发明专利拥有量达57.94件,同比增长8.34%。
3、增强“三品一特”保障能力,筑牢民生安全防线。强化工业产品质量安全监管。督促指导全区1.56万家工业产品生产、销售单位落实质量安全主体责任。以电动自行车、“灶管阀”等为重点开展专项整治。省市工业产品和消费品抽查合格率分别达93.6%和96.3%,同时组织开展区级产品质量监督抽查,坚持不合格产品“动态清零”。强化特种设备安全监管。有序开展特种设备安全检查,全年共检查特种设备生产、使用单位408家,发现并督促整改安全隐患260个。聚焦节假日等重点时段和冷库及室内冰雪场馆、电梯使用单位等开展专项隐患排查治理,切实强化企业主体责任。牵头小型游乐设施监管工作,组织相关单位建立动态管理清单,开展应急演练观摩。全年服务老旧电梯更新868台。强化食品安全监管。开展网络餐饮食品安全全链条治理,督促299家餐饮店完成问题整改,曝光5家经多次提醒仍存在违法违规行为的网络餐饮服务经营者。开展假劣肉制品专项行动,排查整改问题隐患171个。开展农村假冒伪劣食品问题专项整治,查处违法案件44件。全年完成食品安全法定抽检4000批次,发现不合格食品114批次。强化药械安全监管。全年开展药品、医疗器械现场检查700家次,督促整改问题86个。实施药品网络销售动态监管。加强“药”安全药事服务,建成2个药事服务站、6个药事服务点。
4、立足向好向优集成创新,夯实“三大监管”底座。着力提升法治监管能力。创新试行案件合议制度,组建由人大代表、政协委员、检察院法律监督员、行业专家、律师等构成的顾问库,组织开展“模拟法庭”活动并邀请法律专家现场点评,着力提升执法人员依法行政意识和能力。着力发挥信用监管作用。加强信用管理,将3634家经营主体列入异常经营名录,向区人民法院申请对长期吊销未注销且已不再实际经营的60家企业进行强制清算。开展制造业企业信用修复和广告合规培训,指导46家符合条件的经营主体完成信用修复,助力信用重塑。推进企业年报工作,年报率达93.6%。着力实施智慧监管应用。主动探索DeepSeek在职业索赔和规范行政执法领域的辅助应用。开展“AI+食品安全监管”,在食品生产、“一老一小”、大型餐饮机构、集配单位(中央厨房)和餐饮集聚区实现全覆盖。在监管端、企业端推广使用叉车智慧化监管平台。用智慧监管的思维推进技术标准创新基地建设、数据知识产权登记运用与保护、碳足迹认证。
收入支出决算总表
公开01表
部门名称:常州市天宁区市场监督管理局
金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
一、一般公共预算财政拨款收入
5,392.26
一、一般公共服务支出
3,548.04
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
20.00
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出
758.89
九、卫生健康支出
131.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
934.03
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
本年支出合计
使用非财政拨款结余(含专用结余)
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
财政专户管理教育收费
事业收入(不含专户管理教育收费)
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务支出
20114
知识产权事务
26.34
2011405
知识产权战略和规划
20138
市场监督管理事务
3,505.71
2013801
行政运行
2,766.05
2013805
市场秩序执法
1.35
2013812
药品事务
7.00
2013816
食品安全监管
436.51
2013899
其他市场监督管理事务
294.80
20199
其他一般公共服务支出
16.00
2019999
206
科学技术支出
20699
其他科学技术支出
2069999
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
2080501
行政单位离退休
309.61
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
299.52
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
149.76
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
84.40
2101103
公务员医疗补助
46.89
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
294.96
2210202
提租补贴
639.07
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
4,590.26
802.00
782.00
739.66
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目)
公开05表
栏次
1
2
3
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
公开06表
财政拨款基本支出
经济分类科目编码
人员经费
公用经费
4,198.33
391.93
301
工资福利支出
3,879.54
30101
基本工资
535.14
30102
津贴补贴
1,444.30
30103
奖金
1,024.57
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
30113
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
30201
办公费
16.58
30202
印刷费
30204
手续费
30205
水费
0.38
30206
电费
22.10
30207
邮电费
19.40
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
52.38
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
3.14
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
0.31
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
156.20
30227
委托业务费
20.04
30228
工会经费
31.10
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
2.50
30239
其他交通费用
64.87
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.92
303
对个人和家庭的补助
318.79
30301
离休费
26.61
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
36.57
30305
生活补助
242.33
30306
救济费
30307
医疗费补助
10.00
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30311
代缴社会保险费
30399
其他对个人和家庭的补助
3.28
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
310
资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
312
对企业补助
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
31204
费用补贴
31205
利息补贴
31206
其他资本性补助
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909
经常性赠与
39910
资本性赠与
39999
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目)
公开07表
功能分类科目编码
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
公开08表
一般公共预算财政拨款基本支出
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
公开09表
预算数
“三公”经费
“三公”经费合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
8.32
0.00
8.01
0.45
0.68
相关统计数:
统计数
因公出国(境)团组数(个)
0
因公出国(境)人次数(人)
公务用车购置数(辆)
公务用车保有量(辆)
9
国内公务接待批次(个)
4
国内公务接待人次(人)
27
国(境)外公务接待批次(个)
国(境)外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)
参加会议人次(人)
142
组织培训次数(个)
参加培训人次(人)
150
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表
公开10表
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表
公开11表
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表
公开12表
机关运行经费支出决算
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表
公开13表
单位:万元
金额
一、政府采购支出合计
449.45
(一)政府采购货物支出
2.12
(二)政府采购工程支出
(三)政府采购服务支出
447.33
二、政府采购授予中小企业合同金额
其中:授予小微企业合同金额
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出决算总计5,392.26万元。与上年相比,收、支总计各增加36.45万元,增长0.68%。其中:
(一)收入决算总计5,392.26万元。包括:
1.本年收入决算合计5,392.26万元。与上年相比,增加36.45万元,增长0.68%,变动原因:人员政策性调整。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计5,392.26万元。包括:
1.本年支出决算合计5,392.26万元。与上年相比,增加36.45万元,增长0.68%,变动原因:人员政策性调整。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入决算合计5,392.26万元,其中:财政拨款收入5,392.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出决算合计5,392.26万元,其中:基本支出4,590.26万元,占85.13%;项目支出802万元,占14.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出决算总计5,392.26万元。与上年相比,收、支总计各增加36.45万元,增长0.68%,变动原因:人员政策性调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2025年度财政拨款支出决算5,392.26万元,占本年支出合计的100%。与2025年度财政拨款支出年初预算4,122.91万元相比,完成年初预算的130.79%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.知识产权事务(款)知识产权战略和规划(项)。年初预算0万元,支出决算26.34万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加上级专项经费补助,用于知识产权工作经费项目。
2.市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算2,210.37万元,支出决算2,766.05万元,完成年初预算的125.14%。决算数与年初预算数的差异原因:部分人员经费不列入年初预算,实际发放时追加经费预算。
3.市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算0万元,支出决算1.35万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加上级专项经费补助,用于执法办案项目。
4.市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算0万元,支出决算7万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加上级专项经费补助,用于药械监管项目。
5.市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算0万元,支出决算436.51万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:食品安全抽检经费为特定目标类项目,不纳入部门年初预算,年中项目执行后列入部门决算。
6.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算270万元,支出决算294.8万元,完成年初预算的109.19%。决算数与年初预算数的差异原因:追加上级专项经费补助,用于市场监管工作项目。
7.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算0万元,支出决算16万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加上级专款,用于老旧住宅电梯更新补助资金项目。
(二)科学技术支出(类)
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,支出决算20万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加知识产权合作经费项目。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算187.4万元,支出决算309.61万元,完成年初预算的165.21%。决算数与年初预算数的差异原因:追加行政离退休人员慰问金、抚恤金。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算291.52万元,支出决算299.52万元,完成年初预算的102.74%。决算数与年初预算数的差异原因:社保缴费基数调整。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算145.76万元,支出决算149.76万元,完成年初预算的102.74%。决算数与年初预算数的差异原因:社保缴费基数调整。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算81.99万元,支出决算84.4万元,完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数的差异原因:社保缴费基数调整。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算45.55万元,支出决算46.89万元,完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数的差异原因:社保缴费基数调整。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算281.16万元,支出决算294.96万元,完成年初预算的104.91%。决算数与年初预算数的差异原因:部分人员基数调整及补缴。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算609.16万元,支出决算639.07万元,完成年初预算的104.91%。决算数与年初预算数的差异原因:部分人员基数调整及补缴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出决算4,590.26万元,其中:
(一)人员经费4,198.33万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费391.93万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算5,392.26万元。与上年相比,增加36.45万元,增长0.68%,变动原因:人员政策性调整。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,590.26万元,其中:
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算8.32万元(其中:一般公共预算支出8.32万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少6.08万元,变动原因:公务用车运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出8.01万元,占“三公”经费的96.27%;公务接待费支出0.31万元,占“三公”经费的3.73%。2025年度财政拨款“三公”经费支出预算8.32万元(其中:一般公共预算支出8.32万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算8.01万元(其中:一般公共预算支出8.01万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算8.01万元(其中:一般公共预算支出8.01万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算8.01万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费支出预算0.31万元(其中:一般公共预算支出0.31万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.31万元(其中:一般公共预算支出0.31万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0.31万元,接待4批次,27人次,开支内容:接待工作交流、考察、调研人员;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2025年度财政拨款会议费支出预算0.45万元(其中:一般公共预算支出0.45万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.45万元(其中:一般公共预算支出0.45万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2025年度全年召开会议3个,参加会议142人次,开支内容:业务工作会议、党建工作会议。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2025年度财政拨款培训费支出预算0.68万元(其中:一般公共预算支出0.68万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.68万元(其中:一般公共预算支出0.68万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2025年度全年组织培训4个,组织培训150人次,开支内容:业务条线培训、党风廉政教育。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2025年度机关运行经费支出决算391.93万元(其中:一般公共预算支出391.93万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加21.89万元,增长5.92%,变动原因:聘用人员劳务费增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
2025年度政府采购支出总额449.45万元,其中:政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出447.33万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2025年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的5个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计802万元;本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计5,392.26万元。
本部门共1个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计288.7万元;本部门未开展部门整体支出部门评价,涉及财政性资金0万元。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权战略和规划(项):反映知识产权战略和规划的制定、实施、评估和统计监测等方面的支出。
二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
二十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
二十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。
二十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
二十五、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(此件公开发布)