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信息名称:
天宁区审计局内设机构
索 引 号:
014115167/2017-00007
主题分类:
机关事务
体裁分类:
其他
组配分类:
其他
审计局:
内设机构
公开方式:
主动公开
文件编号:
发布机构:
审计局
产生日期:
2017-02-03
发布日期:
2017-04-24
废止日期:
有效
内容概述:
局内科室设置
天宁区审计局内设机构
根据审计职责,审计局下设三个职能科室:
一、
财政固投科(基建审计科、电话:69661735),电话:69661737
职责:
负责财政“同级审”、本辖区内所属经济开发区、街道的财政财务收支审计;拟定区级预算执行情况的总体方案,汇总审计结果;负责审计区财政局及其所属单位的财政财务情况;负责区级政府投资和以政府投资为主的国家建设项目的预算执行情况和决算审计、重点项目开展跟踪审计。开展经济责任审计;协助开展经济案件审计。对全区内审工作进行指导和监督。
二、行事工贸科,电话:69661739
职责:
负责与区财政有拨款关系的区人大机关、区政协机关、区司法机关、党政组织、社会团体的财政财务收支审计;负责区政府有关部门、街道及其所属企事业单位的财政财务收支和资金使用效益审计;组织行政事业单位专项审计和审计调查;负责区政府管理的农业、水利、环保、社会保障基金的筹集、管理、使用情况的审计;开展对农业、资源环保与社会保障专项审计和审计调查;开展经济责任审计;协助开展经济案件审计。对全区内审工作进行指导和监督。
三、综合科职责(经济责任审计科),电话:69661736 传真:86663810
职责:
组织协调局各科室之间的行政工作,处理日常事务。组织协助和开展经济责任审计;
一、起草全局性工作的请示报告、工作计划、工作总结、汇报材料等,并负责文件材料的核稿工作。
二、负责局级会议的通知和记录,收集、编写有关会议纪要、大事记和审计志
三、负责筹备和组织全局性会议的会务工作,包括会议经费的审核与结算。
四、负责局机关来往公文要件的收发、登记、传阅和催办,并做好保卫保密工作;管理和使用印鉴,搞好报刊杂志的订阅、分发工作。
五、负责日常行政事务工作,包括全局经费的使用和管理,各种财产的管理、设备维修、车辆调配、办公用品的购置、微机管理、生活福利等。
六、负责局内各种材料、文件的打印、复印工作。
七、负责人民来信来访的的收发、接待和催办工作。
八、负责接待工作
九、做好审计文书、行政和会计档案的管理和使用工作以及审计档案的保管工作。
十、负责财务管理工作
十一、负责审计月、季、年统计报表的编报和分析。
十二、负责全局工资、人事以及考勤、各类统计工作。
十三、完成局领导交办的其他任务。
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