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2017年度区政协预算信息公开内容
发布日期:2017-02-14 浏览次数:  字号:〖
 
 

2017年常州市天宁区政协预算信息公示内容

天宁区政协概况

1.主要职责、内设机构及下属基层预算单位组成情况。

主要职能:

区政协是我区最广泛的爱国统一战线组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我区大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题,各党派参加政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、各专门委员会会议,以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等,通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议向区委、区政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议,参加区委、区政府有关部门组织的调查和检查活动,政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我区经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党政机关提出意见和建议。

2.区政协2017年度主要工作任务及目标。

区政协工作的总体要求是:全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以习近平总书记系列讲话精神为指引,按照区委九届九次全会总体战略部署,紧紧围绕“十三五”规划的实施,积极践行五大发展理念,坚持团结民主两大主题,认真履行政协三项职能,切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,积极适应新常态,努力展现新作为,为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”品质新天宁作出实实在在的贡献。

一、注入新能量,加强学习培训重实用

强化专题学习。加强集中学习。开展读书活动。

二、贯彻新精神,深化协商民主求实效

健全协商机制。落实协商计划。丰富协商形式。

    三、适应新常态,助推改革发展出实招

强化专题协商。深化课题调研。助力项目推进。加强提案工作。

四、顺应新期盼,增进民生福祉谋实惠

反映社情民意。开展议政建言。深化助梦行动。

五、凝聚新共识,团结社会各界做实功

协调各方关系。深化合作共事。加大对外联谊。

六、落实新要求,提高履职水平创实绩

加强委员服务。丰富履职载体。加强自身建设。做好换届筹备。

3、部门机构设置和所属单位情况。

区政协内设24委,分别是:办公室、研究室,区政协委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事业与法制委员会。

其中,办公室设内设机构:综合科、秘书科。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    2017年天宁区政协在编人员增加,经费与去年差异不大。

第二部分 天宁区政协2017年度部门预算表(见附表)

第三部分  天宁区政协2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

天宁区政协2017年度收入总计203.46万元,与上年相比减少0.51万元,减少0.3%;支出预算203.46万元,与上年相比减少0.51万元,减少0.3%

(一)收入预算总计 203.46万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计203.46万元。

1)一般公共预算收入预算 203.46万元,与上年相比减  0.51 万元,减少0.3%。主要原因是未纳入项目经费。

(二)支出预算总计203.46 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 203.46万元,主要用于行政运营。与上年相比减少0.51万元,减少 0.3%。,该数据均为基本支出预算数。

二、收入预算情况说明

天宁区政协本年收入预算合计 203.46万元,其中:

一般公共预算收入203.46万元,占100 %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

天宁区政协本年支出预算合计203.46万元,其中:

基本支出203.46万元,占 100 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

天宁区政协2017年度财政拨款收入203.46万元,与上年相比减少0.51万元,减少0.3%;支出预算203.46万元,与上年相比减少0.51万元,减少0.3%。五、财政拨款支出预算表情况说明

天宁区政协2017年财政拨款预算支出 203.46   万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少0.51万元,减少 0.3%。其中:

(一)一般公共服务(类)

政协事务支出172.14万元,与上年相比减少11.24万元,减少6.13%。主要原因是专项经费未纳入。

(二)住房保障支出(类)

住房保障支出支出31.32万元,与上年相比增加10.73万元,增长52.11%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

天宁区政协2017年度财政拨款基本支出预算203.46万元,其中:

(一)人员经费172.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费30.71万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

天宁区政协2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相同

八、一般公共预算支出预算表情况说明

天宁区政协2017年一般公共预算财政拨款支出预算 203.46万元,与上年相比减少0.51 万元,减少0.3 %。主要原因是未纳入项目经费。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

天宁区政协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算203.46 万元,其中:

(一)人员经费172.75 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 30.71万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

天宁区政协2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出0.84万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:公务接待费预算支出 0.84 万元,与上年预算数持平。

天宁区政协2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.64万元,与上年预算数持平。

天宁区政协2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.96万元,与上年预算数持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附表一:

2017年度天宁区政协收支预算总表

单位:万元

收入

                       支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

203.46

一、一般公共服务支出

203.46

一、基本支出

203.46

      1. 一般公共预算

203.46

二、外交支出

 

二、项目支出

 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

203.46

当年支出小计

203.46

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

203.46

支出合计

203.46

附表二:

区政协部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

4.44

 

4.44

 

 

0.84

2.64

0.96

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